Послуги по заправці картриджів, відновленню картриджів та поточного ремонту оргтехніки

  • Ідентифікатор тендеру UA-2019-05-10-000054-a
  • 50310000-1 - Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
  • Завершена
Найменування замовника:
ДОНЕЦЬКЕ ВИЩЕ УЧИЛИЩЕ ОЛІМПІЙСЬКОГО РЕЗЕРВУ ІМ.С.БУБКИ
Тип закупівлі
Звіт про укладений договір
Контактна особа замовника
ДВУОР ІМ С БУБКИ Бахмут, +380951048897 , 20361881@mail.gov.ua
Адреса замовника
Україна, місто Бахмут, 84500, Донецька область, ВУЛИЦЯ БЛАГОВІЩЕНСЬКА, будинок 43
Дата укладення договору
10.05.19
Переможець
Білих Сергій Володимирович
Очікувана вартість
38 500 UAH без ПДВ
Сума договору
38 500 UAH
Оцінка умов закупівлі:
останні зміни 10.05.19
  • Відгуки 0
  • Інформація про тендер

Інформація про процедуру

Оскарження наміру укласти договір:
Відсутнє

Інформація про предмет закупівлі

Предмет закупівлі

Опис окремої частини або частин предмета закупівлі

250 послуга
Послуги по заправці картриджів, відновленню картриджів та поточного ремонту оргтехніки
ДК 021:2015: 50310000-1 — Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки

Тендерна документація

Переможець

Дата і час публікації: 10.05.2019 08:51

Учасник Пропозиція Документи
Білих Сергій Володимирович
Пошук по цьому переможцю
#2795702358
38 500 UAH Відсутня

Укладений договір


Строк дії 10.05.2019 00:00 - 31.12.2019 00:00
Номер 1005
Перевірити оплати (тільки для платежів казначейства)
Контракт Статус Сума Опубліковано Укладений
договір 1005.pdf Укладений
38 500
10.05.2019 08:55
10.05.2019
sign.p7s Укладений
10.05.2019 08:55

Зміни до договору

Покращення якості предмета закупівлі 10.05.2019 13:36
Опис змін: Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі
Номер договору: 1005
Контракт:
Покращення якості предмета закупівлі 05.11.2019 11:09
Опис змін: Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі
Номер договору: 1
Контракт:

Виконання договору

Строк дії за договором: 10.05.2019 — 31.12.2019
Сума оплати за договором: 13 300
UAH
Причини для розірвання договору: У зв’язку з відмовою Учасника у наданні послуг по заправці картриджів, відновленню картриджів та поточного ремонту оргтехніки Сторони дійшли згоди розірвати Договір про закупівлю послуг за державні кошти № 1005 від «10» травня 2019 р.

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання