ДК 021: 2015 код 50310000-1 - Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки

  • Ідентифікатор тендеру UA-2020-02-14-000483-a
  • 50310000-1 - Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
  • Завершена
Найменування замовника:
Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1" Краматорської міської ради
Тип закупівлі
Звіт про укладений договір
Контактна особа замовника
Шепитько Вікторія Сергіївна, +380626460555 , centr1k.buh@gmail.com
Адреса замовника
Україна, місто Краматорськ, 84306, Донецька область, вулиця Дніпровська, будинок 17
Дата укладення договору
14.02.20
Переможець
ФОП Шраменко Василь Володимирович
Очікувана вартість
20 000 UAH з ПДВ
Сума договору
20 000 UAH
Оцінка умов закупівлі:
останні зміни 14.02.20
  • Відгуки 0
  • Інформація про тендер

Інформація про процедуру

Оскарження наміру укласти договір:
Відсутнє

Інформація про предмет закупівлі

Предмет закупівлі

Опис окремої частини або частин предмета закупівлі

38 шт
Заправка та відновлення картріджів у принтерах Canon MF 211.
ДК 021:2015: 50310000-1 — Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
38 шт
Заправка та відновлення картріджів у принтерах Samsung 2160.
ДК 021:2015: 50310000-1 — Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
1 пачка
Заправка та відновлення картріджів у принтерах Samsung SCX 3405.
ДК 021:2015: 50310000-1 — Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки

Тендерна документація

Переможець

Дата і час публікації: 14.02.2020 13:57

Учасник Пропозиція Документи
ФОП Шраменко Василь Володимирович
Пошук по цьому переможцю
#3294700756
20 000 UAH з ПДВ Документи

Документи

14.02.2020 13:57
sign.p7s

Укладений договір


Строк дії 14.02.2020 00:00 - 31.12.2020 23:59
Номер 24ц1/2020
Перевірити оплати (тільки для платежів казначейства)
Контракт Статус Сума Опубліковано Укладений
Договір 24ц1-2020 від 14.02.2020_0001.pdf Укладений
20 000
14.02.2020 13:59
14.02.2020
sign.p7s Укладений
14.02.2020 14:01

Зміни до договору

Зменшення обсягів закупівлі 26.05.2020 15:40
Опис змін: Зменшення обсягів закупівлі
Номер договору: 2
Контракт:

Виконання договору

Строк дії за договором: 14.02.2020 — 31.12.2020
Сума оплати за договором: 1 315.59
UAH з ПДВ

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання