Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки (заправка і відновлення картриджів)

  • Ідентифікатор тендеру UA-2018-12-18-002731-c
  • 50310000-1 - Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
  • Завершена
Найменування замовника:
Комунальний заклад освіти Навчально-реабілітаційний центр Горлиця ДОР
Тип закупівлі
Допорогові закупівлі
Контактна особа замовника
Валентина Олександрівна Самодай, +380688504103,+380994279869,+380957123360,+380567295231,+380567295232 , 24238640@ukr.net
Адреса замовника
Україна, м.Дніпропетровськ, 49043, Дніпропетровська область, вул.Памірська , будинок 11
Дата укладення договору
14.01.19
Переможець
ФОП "ДЯТЛЕНКО ОЛЬГА СЕРГІЇВНА"
Очікувана вартість
9 000 UAH з ПДВ
Сума договору
6 590 UAH
Оцінка умов закупівлі:
останні зміни 15.01.19
  • Відгуки 0
  • Інформація про тендер

Інформація про процедуру

Роз’яснення:

до 21.12.2018 14:00

Подання пропозицій:

27.12.2018 14:00

Очікувана вартість
9 000 UAH з ПДВ
Вид тендерного забезпечення:
Відсутній
Розмір мінімального кроку пониження ціни:
45 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %:
0.50 %

Інформація про предмет закупівлі

Предмет закупівлі
на 2019рік

Опис окремої частини або частин предмета закупівлі

1 послуга
Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки (заправка і відновлення картриджів)
ДК 021:2015: 50310000-1 — Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки

Критерії вибору переможця

Очікувана вартість:
100%

Тендерна документація

Реєстр пропозицій

Дата і час розкриття: 27.12.2018 14:00

Учасник Первинна пропозиція Остаточна пропозиція Документи
ФОП "ДЯТЛЕНКО ОЛЬГА СЕРГІЇВНА"
Пошук по цьому учаснику
6 590 UAH з ПДВ 6 590 UAH з ПДВ Документи

Отримані пропозиції

Учасник Рішення Пропозиція Опубліковано
ФОП "ДЯТЛЕНКО ОЛЬГА СЕРГІЇВНА"
#3208603621
Пошук по цьому переможцю
Переможець 6 590 UAH з ПДВ 28.12.2018 11:40

Документи

28.12.2018 11:39
ПРОТОКОЛ 158.doc
28.12.2018 11:40
sign.p7s

Переможець

Дата і час публікації: 28.12.2018 11:40

Учасник Пропозиція Документи
ФОП "ДЯТЛЕНКО ОЛЬГА СЕРГІЇВНА"
Пошук по цьому переможцю
#3208603621
6 590 UAH з ПДВ Документи

Документи

28.12.2018 11:39
ПРОТОКОЛ 158.doc
28.12.2018 11:40
sign.p7s

Укладений договір


Строк дії 14.01.2019 00:00 - 31.12.2019 00:00
Номер 01
Перевірити оплати (тільки для платежів казначейства)
Контракт Статус Сума Опубліковано Укладений
дог01.PDF Укладений
6 590
15.01.2019 15:04
14.01.2019
sign.p7s Укладений
15.01.2019 15:05

Зміни до договору

Зменшення обсягів закупівлі 20.12.2019 16:01
Опис змін: Зменшення обсягів послуг
Номер договору: 1
Контракт:

Виконання договору

Строк дії за договором: 14.01.2019 — 31.12.2019
Сума оплати за договором: 6 590
UAH з ПДВ

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання