Папір для друку, А4, 80 г/м², клас С, 500 арк., білий

  • Ідентифікатор тендеру UA-2023-05-18-008369-a
  • 30190000-7 - Офісне устаткування та приладдя різне
  • Завершена
Найменування замовника:
Комунальне некомерційне підприємство"Знам'янська міська лікарня ім. А.В. Лисенка" Знам'янської міської ради
Тип закупівлі
priceQuotation
Контактна особа замовника
Паламарчук Наталія Сергіївна, 380990690246 , likarnia_znam_ti@ukr.net
Адреса замовника
Україна, Знам'янка, 27400, Кіровоградська область, вулиця Михайла Грушевського, 15
Дата укладення договору
30.05.23
Переможець
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Торгово-Виробнича Група Український папір"
Очікувана вартість
20 000 UAH з ПДВ
Сума договору
15 168 UAH
Оцінка умов закупівлі:
останні зміни 30.05.23
  • Відгуки 0
  • Інформація про тендер

Інформація про процедуру

Інформація про предмет закупівлі

Предмет закупівлі
Папір для друку, А4, 80 г/м², клас С, 500 арк., білий.
Поставка товару здійснюється Постачальником впродовж трьох днів з моменту отримання заявки Замовника. Місце поставки (передачі) товарів: 27400, вул. Михайла Грушевського, 15 м. Знам’янка, Кіровоградська область. Доставка товару, завантажувальні - розвантажувальні роботи здійснюються транспортом Постачальника за рахунок Постачальника безпосередньо до хоз. складу. Якщо поставлений товар не буде відповідати своїм якісним характеристикам, постачальник повинен замінити товар своїми силами і за свій рахунок протягом 3 днів. Пересилка документів здійснюється за рахунок постачальника в обидві сторони. Термін постачання - до 31.12.2023 року.
Оплата вартості Товару здійснюється Замовником у національній валюті України – гривні, на поточний ( розрахунковий) рахунок Постачальника. Розрахунки здійснюються Замовником по факту поставки товару (післяоплата) шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний банківський рахунок Постачальника протягом 10 (десяти) банківських днів з дати підписання видаткової накладної та надання рахунку на оплату Товару. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 30 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.
Розгорнути Згорнути

Опис окремої частини або частин предмета закупівлі

100 пачка
Папір для друку, А4, 80 г/м², СIE 150%, 103 мкм, 91%, 500 арк., білий
ДК 021:2015: 30190000-7 — Офісне устаткування та приладдя різне

Тендерна документація

Переможець

Дата і час публікації: 24.05.2023 09:07

Учасник Пропозиція Документи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Торгово-Виробнича Група Український папір"
Пошук по цьому переможцю
#43977041
15 168 UAH з ПДВ Відсутня

Укладений договір


Номер 261
Контракт Статус Сума Опубліковано Укладений
Договір 261.pdf Укладений
15 168
30.05.2023 14:18
30.05.2023
sign.p7s Укладений
30.05.2023 14:19

Виконання договору

Строк дії за договором: не вказанa — 31.12.2023
Сума оплати за договором: 15 168
UAH з ПДВ

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання