Електрична енергія, вільні ціни, без обмежень по терміну дії, без розподілу

  • Ідентифікатор тендеру UA-2023-11-22-015044-a
  • 09310000-5 - Електрична енергія
  • Завершена
Найменування замовника:
Управління освіти і науки Сумської міської ради
Тип закупівлі
priceQuotation
Контактна особа замовника
Баштова Лариса Михайлівна, +380542789768 , larisa.osvita.tender@gmail.com
Адреса замовника
Україна, Суми, 40035, Сумська область, вул. Харківська, 35
Дата укладення договору
1.12.23
Переможець
ТОВ "Енерго Збут Транс"
Очікувана вартість
266 810 UAH з ПДВ
Сума договору
240 564.10 UAH
Оцінка умов закупівлі:
останні зміни 1.12.23
  • Відгуки 0
  • Інформація про тендер

Інформація про процедуру

Інформація про предмет закупівлі

Предмет закупівлі

Опис окремої частини або частин предмета закупівлі

41430 Кіловат-година
Електрична енергія, вільні ціни, без обмежень по терміну дії, без розподілу
ДК 021:2015: 09310000-5 — Електрична енергія

Тендерна документація

Переможець

Дата і час публікації: 28.11.2023 11:19

Учасник Пропозиція Документи
ТОВ "Енерго Збут Транс"
Пошук по цьому переможцю
#42588390
240 564.10 UAH з ПДВ Документи

Документи

28.11.2023 11:19
sign.p7s

Укладений договір


Строк дії 01.12.2023 00:00 - 31.12.2023 23:59
Номер 175
Контракт Статус Сума Опубліковано Укладений
Договір №175 від 01.12.2023 Укладений
240 564.10
01.12.2023 13:24
01.12.2023
sign.p7s Укладений
01.12.2023 13:26

Зміни до договору

Зменшення обсягів закупівлі 26.12.2023 13:21
Опис змін: 1.Сторони дійшли згоди зменшити обсяги закупівлі на 12833 кВт*год та вартість Договору на 74515,06 грн з ПДВ. 2.У зв’язку з вищезазначеною згодою Сторони домовились замінити у п. 2.3. Договору числовий вираз «41430» на «28597», у п.5.4. Договору числовий вираз «240564,10» на «166049,04», а також викласти п.5.2. Договору у новій редакції, а саме: «Загальна вартість всього обсягу поставки електричної енергії складає 166049,04 грн (Сто шістдесят шість тисяч сорок дев’ять гривень 04 коп), з урахуванням ПДВ 27674,84 грн (Двадцять сім тисяч шістсот сімдесят чотири гривні 84 коп). У тому числі: за рахунок кошторисних призначень 152417,94 грн (Сто п’ятдесят дві тисячі чотириста сімнадцять грн 94 копійки), враховуючи ПДВ 25402,99 грн., за рахунок відшкодованих коштів 13631,10 грн (Тринадцять тисяч шістсот тридцять одна гривня 10 копійок), враховуючи ПДВ 2271,85 гривень.».
Номер договору: 1
Контракт:

Виконання договору

Строк дії за договором: не вказанa — 31.12.2023
Сума оплати за договором: 166 049.04
UAH з ПДВ

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання