30230000-0 Комп’ютерне обладнання, Монітор, Клавіатура в комплекті з мишею, Веб-камера, Гарнітура

  • Ідентифікатор тендеру UA-2024-02-20-006946-a
  • 30230000-0 - Комп’ютерне обладнання
  • Відмінена
Найменування замовника:
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІМ. І.І. МЕЧНИКОВА" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
Тип закупівлі
priceQuotation
Контактна особа замовника
Трегубова Наталія Сергіївна, 380562339500 , tender.dnepr@ukr.net
Адреса замовника
Україна, Дніпро, 49005, Дніпропетровська область, ПЛОЩА СОБОРНА, 14
Очікувана вартість
154 320 UAH з ПДВ
Оцінка умов закупівлі:
останні зміни 21.02.24
  • Відгуки 0
  • Інформація про тендер

Інформація про процедуру

Інформація про предмет закупівлі

Предмет закупівлі
Строк постачання товару: Строк поставки товару – з дати підписання договору до 05.03.2024 року (включно). Постачальник здійснює постачання товару згідно зі специфікацією (додаток № 1) та у відповідності технічній специфікації (додаток № 1.1), одноразово, у робочі дні з 8:00 до 15:00 години. Місце постачання товару: Склад КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІМ. І.І. МЕЧНИКОВА» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ», площа Соборна, будинок 14, місто Дніпро, 49005, Україна. Розвантаження товару здійснюється в приміщення складу лікарні представниками Постачальника. Спосіб постачання товару: При постачанні товар повинен супроводжуватися документами, передбаченими чинним законодавством України, зокрема інструкція з використання, гарантійний талон тощо. Упаковка товару повинна відповідати стандартам фірми-виробника, встановленим для даного виду товару, і захищати його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки). Приймання-здача товару проводиться на складі КП «ДОКЛ ІМ.МЕЧНИКОВА» ДОР» згідно з товарно-супровідними документами: видатковою накладною, товарно-транспортною накладною за наявністю документу(ів), виданого(их) виробником товару, в якому(их) зазначений(і) гарантійний(і) термін(и) на товар. Перехід ризиків за товар здійснюється в момент передачі товару по видатковій накладній. Постачальник несе відповідальність за пошкодження товару внаслідок транспортування до моменту передачі товару Замовнику в місці постачання. Умови оплати товару: Розрахунки за поставлений товар здійснюються згідно з рахунком(ами) на підставі видаткової(их) накладної(их) на умовах відстрочки платежу до 30 (тридцяти) календарних днів. У разі затримки надходжень коштів від Національної служби здоров’я України на розрахунковий рахунок Замовника, розрахунки за поставлений товар здійснюються протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання Замовником коштів на свій реєстраційний рахунок. Розрахунки за товар здійснюються в безготівковому порядку. Джерело фінансування – надходження від НСЗУ та власних коштів. Витрати коштів провадяться виключно в межах і за рахунок фактичних надходжень коштів на реєстраційний рахунок Замовника.
Розгорнути Згорнути

Опис окремої частини або частин предмета закупівлі

15 штука
Монітор 23.8" FHD (1920x1080), HAS, DP, HDMI, D-Sub
ДК 021:2015: 30230000-0 — Комп’ютерне обладнання
15 штука
Клавіатура в комплекті з мишею, бездротова, радіо
ДК 021:2015: 30230000-0 — Комп’ютерне обладнання
15 штука
Веб-камера HD 720p/30fps, USB-A
ДК 021:2015: 30230000-0 — Комп’ютерне обладнання
15 штука
Гарнітура офісна, дротова, стерео, USB-A
ДК 021:2015: 30230000-0 — Комп’ютерне обладнання

Інформація про відміну

Скасування активоване
Дата відміни
21.02.2024 18:30
Причина відміни
Неможливість здійснення закупівлі унаслідок непереборної сили
Причина відміни
Згідно пункту 14 Особливостей закупівля 30230000-0 Комп’ютерне обладнання, Монітор, Клавіатура в комплекті з мишею, Веб-камера, Гарнітура (далі – Закупівля) здійснюється замовником на підставі наявної потреби або у разі планової потреби наступного року (планових потреб наступних періодів). Запланована закупівля, незалежно від її вартості, включається до річного плану закупівель замовника відповідно до статті 4 Закону. Під час оприлюднення плану щодо Закупівлі була зокрема зазначена інформація щодо коду економічної класифікації видатків бюджету, а саме код 3210 — Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), а потрібно було зазначити ще додатково код 2610 — Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям). Після оприлюднення запиту пропозицій постачальників внесення змін до плану закупівлі не передбачено чинним законодавством. На даному етапі проведення закупівлі не можливо виправити зазначену вище помилку, тому є необхідність у прийняті рішення щодо відміни запиту пропозицій постачальників до укладення договору згідно підпункту 3 пункту 65 Порядку №822 «замовник може відмінити запит пропозицій постачальників до укладення договору у разі якщо здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили». Враховуючи викладене, запит пропозицій постачальників щодо Закупівлі підлягає відміні.

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання